|
Faktúra |
DF2025/580
|
Kancelársky materiál
|
676,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/579
|
Kancelársky materiál
|
492,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Zmluva |
15/2025
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
559,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/566
|
Program-réžia-šj
|
47,97 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/567
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/569
|
Údržba školy
|
3 997.50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/571
|
Údržba školy
|
3 075.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/572
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
46,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/573
|
Ochrana osobných údajov 07 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/568
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 069.74 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/565
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 051.65 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/564
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
866,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/563
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
718,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/575
|
Bezpečnostný technik za 06/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/576
|
Publikácia+poštovné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/574
|
Údržba školy
|
3 869.62 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
LKS-elstav,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/558
|
Kancelárske potreby
|
999,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/562
|
Pracovno-zdravotná služba
|
307,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Medison, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/561
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
861,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/560
|
Hygienické p.-soc.znev.p.
|
922,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
17.07.2025 |